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    上海自考服务网> 试题题库列表页> 为实现货币资金业务控制目标,企业的内部会计控制制度主要包括()

    第五章 练习题

    卷面总分:100分     试卷年份:    是否有答案:    作答时间: 120分钟   

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    为实现货币资金业务控制目标,企业的内部会计控制制度主要包括()

    • A、职责分工控制制度
    • B、授权审批控制制度
    • C、货币资金核算控制制度
    • D、货币资金反洗钱控制制度
    • E、货币资金监督检查制度
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    下列选项中,不符合应付凭单设计和使用要求的是()

    • A、适用于商业信用盛行、购销业务频繁的企业
    • B、有效控制货币资金的事前审核和支出
    • C、经有关负责人批准签字后作为授权付款的凭证
    • D、说明负债己经成立,反映因购销业务产生的应付账款

    简述出纳部门收取现金业务流程的控制要点。

    库存现金实物的收付及保管只能由经过授权批准的出纳人员负责处理,其他人员不得接触库存现金,这种安排属于()

    • A、授权审批控制制度设计
    • B、职责分工控制制度设计
    • C、核算控制制度设计
    • D、监督检查制度设计

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